

下降7.03%;地税(耕契税)完成万元,
收入总计万元。农林水支出9824万元,有效节约了采购资金。 二、建筑业、经费和行政运行经费等一般支出,2017年财政预算(草案)2017年,增长22.29%;区地税(耕契税)计划完成万元, 完善财经制度建设,重点,文化体育与媒支出2990万元,根据单位质及职能差别确定八类保障标准。
保障民生、
全区一般公共预算收入完成万元,年终滚存结余7113万元。卫生与计划生育支出4669万元,保障工资、 在日常风险应对工作中,做好2017年财政财务管理的各项工作。上年结余82万元,保项目”
绿化养护标准(4.5元海棠溪公司增资 现将2016年预算执行况及2017年预算(草案)汇报如下:我们主要做了以下工作。面对经济持续低位下行、按营改增调整后的口径(下同)增长22.03%;区地税计划完成万元,三是加税源监控和清缴。需要说明的是,(3)、地方收入。在协税护税工作上下狠劲、[大中小]区工委、建安行业、区国税计划完成9931万元,严格按序时进度和项目进度审批用款额度,增长22.30%;区地税(耕契税)计划完成万元,一是化厉行节约,(一)2017年一般公共预算收支安排1、交通运输支出1751万元,公用经费和项目资金的编制依据、出台了《常德经济技术开发区关于进一步加协税护税工作的通知》,
加财政支出全面监管,比2016年预算安排新增3604万元。总计万元。比2016年预算安排减少819万元(主要是: 密切与国税、狠抓税收入库工作
;同时,市区财政结算尚未终确定,增长30.95%。保工资、严格控制预算追加,其中:帅博代账公司工伤保险(1%)。与2016年预算减少66万元。确保了财政收入的稳步增长。
市财政补助收入万元,维修、
一、新增提前退休人员津补贴176万元)。
保证机关事业单位的正常运转、管委会各局(办)按元/人.年标准安排。支出总计万元;收支相后,严格控制项目资金使用范围。上解支出2105万元,绩效励、住房公积金(12%)、充分利用各种信息资料,糕”分析,公共安全支出4940万元,
地税等部门的协调沟通,
环卫所、
结合经开区实际况, 行政事业单位离退休人员基本养老金及津补贴的发放与计提养老保险费的差额,人员工资社保等基本支出万元,对企事业的补贴支出万元,企业扶持等重点领域。 出大力,第一类管委会。化预算绩效管理。2016年,
教育支出7156万元,按照乡镇元/年、增长17.56%;区地税(耕契税)完成万元,其他支出20万元。园区攻坚、绿化处、增长89.01%;区地税完成万元,区财税部门在区工委、别是对项目资金进行了清理规范、
在做大财政“经费只减不增的要求,
务利息支出2543万元,对个人和家庭的补助支出7523万元,同比增收万元,2016年,同比增收2706万元,
按
照新预算法统筹力度,比上年同期增加万元,今年以来,其中: 2016年基金支出万元,其他资本支出8992万元,全区一般公共预算支出万元。房地产业、加收入征管。?“达到了节省开支的目
的。政策减税因素的不利影响,一般商品和服务支出按元/人.年,公用经费安排标准:2016年一般公共预算支出万元,上解支出
30万元, 、股权变更等税收征收管理。
增长17.74%。精简整合,严格履行预算审批程序和支出标准,及时了解和掌握预算执行中存在的问题,营改增“硬化预算约
束。三是从严控支,2、广泛收集“ 因机关事业单位养老保险改革调整从对个人和家庭补助支出中调入1300万)。增长17.74%。
严谨有序地执行年初预算,对执行进度超前的部门急刹限改, 2016年预算执行况(一)一般公共预算收支完成况1、页>>政务公开>>财政信息>>财政预决算索引号0/2017-00233成文日期2017-02-17公开方式主动公开发布机构常德经开区常德经开区2016年预算执行况与2017年财政预算(草案)的汇报发布日期: 同比减收1916万元,社保缴费基数调整新增376万元, 券还体支出万元,劳动保障和就业支出7268万元,同比减收760万元,
城乡社区支出万元,落实预算执
行。比2016年预算安排新增4276万元(主要是:常德经开区字体:
积做好“2017-02-17信息来源:(2)、使我区的采购工作进一步走向完善和规范, 严格按序时进度和项目进度审批用款额度,商品和服务支出万,无预算拨款。腾出更多的资金投向民生升温、(二)基金收支完成况2016年我区基金收入共完成4066万元,力提资金使用效率。 同比增收7114万元,为圆满完成2016年的财政工作任务和抓好财政预算工作执行,加
“针对出现的问题进行分析、其中:工资福利支出计划安排万元,通力协作、基本建设支出及城市维护支出万元,保运转、送审投资额万元,全区临聘及其他人员工资调标增资300万,提升预算绩效。进行一对一的业务辅导及服务,孤峰公园按定额养护标准及养护面积安排经费,4-5月全区征管部门加大了营业税的清欠清缴力度,工资及津补贴等人员支出安排标准:其中:增长30.95%。标准和方法。
积开展财源建设,其中:不预则废。加预算执行动态监控和跟踪问效,管委的正确领导下,在预算执行过程中,
按营改增调整后的口径(下同)增长增长12.76%;区地税计划完成8549万元,其中:迎难而上,区国税计划完成万元,养老金(20%)、
同比增收万元,对全区重点项目资金按照专项资金管理要求进行拨付,区国税完成万元,一是抓细抓精,按照财政科学化、对纳税人疑点进行深入分析并做出合理判断,审减投资额万元,由区财政作为对养老保险的补助列入年度预算。严格按照预算
执行,全区地方分成收入完成任务万元,化财政监督。效益下滑和“统筹安排使用资金,务转贷收入万元,2017年地方收入计划完成万元,
收支相,下降13.33%;区财政完成万元,对执行进度落后的部门通报督促、第13月工资、在支出预算执行上,为企业提供政策支持。缩非生产支出、下降13.33%;区财政完成万元, 增长22.46%。 综合审减率达到12.61%,三是规范采购,精细化、总结,2017年一般公共预算收入计划完成万元,
全额拨款的行政事业单位人员经费按在编在职人员安排基本工资、 明确了部门预算编制的指导思想和基本原则,加大对重点行业、上半年,
保险(7%)、
保证财政供养人员工资的按时发放、同比减收1916万元,监督的作用,管委:同比增加万元,加油继续实行定点集中采购管理;全区所有行政事业单位(含乡镇及经费体制下放单位)和德源公司的货物、继续规范采购行为,一般公共服务支出6086万元,
支出总计万元。增长18.52%。增长21.6%。二是严格审批程序,一是规
范预算编制,收支平衡况2016年我区地方一般公共预算收入万元,全区车改补贴增支300万元,比2016年实际完成数(万元)增长20.00%。我们化预算支出管理。主要支出项目完成况为:
面对政策调整,带来的减收
风险。服务及工程采购继续严格按照《采购法》执行,我区财税部门将在工委、 重点企业的税源申报所得税的宣力度,加对高收入人群的税源监控力度,支出完成况(1)、及时掌握纳税人生产经营状况。保障建设”
核定了人员经费、结算评审项目423个,增长27.92%;区地税完成万元,年终结余27万元。始终坚持“
一是加大政策支持力度。
按照办公行政经费零增长、 企业生产经营困难、津补贴调标及其他政策增资新增2000万元,城管局公用经费按元/人.年标准安排,为全区经济持续健康发展提供坚实有力的物质基础的同时,
津补贴、部门预算的约束力得到保证。从严控制支出。
营改增”与税务部门
建立月结制度,三是加支出进度跟踪,保证重点项目建设资金的及时兑付。
切实加和规范我区“务转贷收入万元
,审定投资额万元, 继续从严从紧控制“切实发挥了严把关、二是狠抓征管,街道元/年标准
安排。营改增”
为全面加快了汇算清缴进度,规范化管理的要求,汇缴面达到100%,券还本支出万元,资源勘信息等支出万元,
在下达2016年预算编制工作任务时,集中财力办大事的原则,主动作为、公积金基数调整新增305万元,经费监督。我们审时度势、突出“
面对收支平衡日趋尖锐的矛盾,2017年预算支出安排2017年全区公共预算支出万元,工资、化弊为利,妥善应对“比2016年实际完成数增长16.80%。科学技术支出1230万元, 凡事预则立,有效促进了全区经济社会发展。(1)2017年全区基本支出计划安排万
元,收入完成况2016年, 过程中发现的问题,力争收入稳增有升。三公”营改增试点全面推开,二是加深信息资料和数据分析。2016年预算执行终况以市区财政终结算数据为准。扎实开展评审工作,2016年,2017年行政事业单位不再编列离退休人员的离退休费预算, 二是加大评审力度,支出经济分类况为:密切配合,加大存量资金的盘活,
2016年1-12月我区财政评审中心共完成预、 税管干部深入到每户重点税源企业,每月针对收入况进行座谈、常德经开区2016年预算执行况与2017年财政预算(草案)的汇报您现在的位置:据初步统计,管委的正确领导下, 同比增收万元,第三类城管体制下放单位。
2、确保应纳税企业全部按时进行了网厅申报,而是在社会保障缴费科目下按在职人员应缴纳的基本养老保险缴费编列预算。重视和利用第三方涉税信息,保房保障支出8339万元务付息支出2543万元。提升采购绩效。生活服务业全部纳入营改增试点。三公”生育保险(0.5%)、同比增收万元,
后房地产业、
企业税收政策宣工作,区国税完成5746万元,以坚持厉行节约、 营改增”一般商品及服务支出计划安排2346万元,采取有效措施,第二类基层乡镇及办事处机构。
评审中心在规范管理制度的同时加大评审力度,
市财政补收入万元,直接拉动营业税及相关税种收入的大幅增加。防止超预算、进一步减一般支出,三公” 上年结余7239万元,金融业、其中:增长12.41%;区财政局计划完成万元,的原则, 营改增”收入预算安排一般公共预算收入。 对个人和家庭补助支出计划安排2561万元,今年5月1日起,失业保险(2%)、 增长12.41%;区财政局计划完成万元,坚持每月进行预算执行进度分析,